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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005641
Nro. de Timbrado
18466106
Monto de la Factura
₲ 3.225.000
Nro. de Orden de Pago
25666
Fecha de Orden de Pago
04-03-2026
Fecha Emisión Cheque
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.125.318
IVA
₲ 293.181

Retención DNCP
₲ 11.727
Retención IVA
₲ 87.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-260392
Monto Contrato
₲ 8.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.545.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.280.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
473005
Nombre de la Licitación
Adquisición De Insumos Varios para la Municipalidad de Encarnación.
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion