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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000245
Nro. de Timbrado
17438677
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.117.818
IVA
₲ 1.418.182

Retención DNCP
₲ 56.727
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GENARO BAREIRO
RUC
3309657-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-25-251735
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.589.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460236
Nombre de la Licitación
Servicios De Consultoría Y Asesoría Contable, Administrativa Y Contrataciones Públicas.
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal