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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020000068
Monto de la Factura
₲ 66.216.000
Nro. de Orden de Pago
1500028093
Fecha de Orden de Pago
02-01-2025
Fecha Emisión Cheque
02-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.713.312
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 231.154
Retención IVA
₲ 1.805.891
Retención Renta
₲ 2.407.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-241995
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.851.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.858.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446808
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas para estaciones de servicio Petropar
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar