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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005471
Nro. de Timbrado
616
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.160
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO CRYSTHIAN DAVID S.A
RUC
80087540-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-249846
Monto Contrato
₲ 394.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.194.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.155.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459654
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin