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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005619
Nro. de Timbrado
17795768
Monto de la Factura
₲ 2.383.000
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.468
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.532
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CRYSTHIAN DAVID S.A
RUC
80087540-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-249846
Monto Contrato
₲ 394.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.127.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.963.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459654
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin