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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001059
Nro. de Timbrado
18477310
Monto de la Factura
₲ 106.875.000
Nro. de Orden de Pago
17966
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.646.363
IVA
₲ 9.715.909

Retención DNCP
₲ 427.500
Retención IVA
₲ 2.914.773
Retención Renta
₲ 3.886.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-257299
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.043.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.541.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
473394
Nombre de la Licitación
PINTURA Y REPARACIÓN DE PALACETE MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz