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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001070
Nro. de Timbrado
17234440
Monto de la Factura
₲ 58.087.418
Nro. de Orden de Pago
2510
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.239.183
IVA
₲ 5.280.674

Retención DNCP
₲ 211.227
Retención IVA
₲ 1.584.202
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-241175
Monto Contrato
₲ 140.407.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.279.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.940.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450288
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4306 SAN JOSÉ OBRERO
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza