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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
2365
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.160.000
IVA
₲ 11.818.182

Retención DNCP
₲ 453.818
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 4.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cloud B2B S.A.
RUC
80110938-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-244790
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.886.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.160.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448307
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE DATOS AEROPORTUARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac