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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000554
Monto de la Factura
₲ 21.472.342
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.030.962
IVA
₲ 1.952.031

Retención DNCP
₲ 74.958
Retención IVA
₲ 585.609
Retención Renta
₲ 780.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-245604
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.046.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.363.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440060
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÓVILES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac