- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009812
Monto de la Factura
₲ 6.920.000
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.449.440
IVA
₲ 629.091
Retención DNCP
₲ 24.157
Retención IVA
₲ 188.727
Retención Renta
₲ 251.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-242455
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.225.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.808.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448424
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
