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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009796
Monto de la Factura
₲ 837.280
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.473
IVA
₲ 76.116

Retención DNCP
₲ 3.045
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-242455
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.225.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.808.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448424
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac