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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040815
Monto de la Factura
₲ 51.999.832
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.463.843
IVA
₲ 4.727.257

Retención DNCP
₲ 181.527
Retención IVA
₲ 1.418.177
Retención Renta
₲ 1.890.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249327
Monto Contrato
₲ 472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.383.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.691.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448338
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac