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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001268
Nro. de Timbrado
16284692
Monto de la Factura
₲ 7.670.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
23-03-2026
Fecha Emisión Cheque
23-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.155.134
IVA
₲ 697.273

Retención DNCP
₲ 26.775
Retención IVA
₲ 209.182
Retención Renta
₲ 278.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A
RUC
80078258-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-261368
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.100.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.047.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462158
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HORAS HOMBRE PARA SERVICIOS RELACIONADOS A DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas