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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0013872
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 13.079.340
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.201.360
IVA
₲ 1.189.031
Retención DNCP
₲ 45.659
Retención IVA
₲ 356.709
Retención Renta
₲ 475.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-250431
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.184.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.271.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO SEGUNDO LLAMADO – AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas