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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0015302
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 578.200
Nro. de Orden de Pago
947
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.097
IVA
₲ 52.564

Retención DNCP
₲ 2.103
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-250431
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.734.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.848.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO SEGUNDO LLAMADO – AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas