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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000350
Nro. de Timbrado
17736706
Monto de la Factura
₲ 14.100.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.891.906
IVA
₲ 281.818

Retención DNCP
₲ 10.822
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 112.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-255336
Monto Contrato
₲ 14.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.361.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.153.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción