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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006601
Nro. de Timbrado
17960450
Monto de la Factura
₲ 15.875.400
Nro. de Orden de Pago
1051
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.809.728
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 55.420
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 577.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-251970
Monto Contrato
₲ 89.596.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.163.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.581.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata