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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000230
Nro. de Timbrado
17796811
Monto de la Factura
₲ 196.412.729
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.407.442
IVA
₲ 17.855.703

Retención DNCP
₲ 685.659
Retención IVA
₲ 5.356.711
Retención Renta
₲ 7.142.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.820.636
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Jorge Daniel Ayala Alfonso
RUC
836942-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-254948
Monto Contrato
₲ 196.412.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.412.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.407.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461195
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma