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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000077
Nro. de Timbrado
17546560
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.546
IVA
₲ 6.818.182

Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLAM E.A.S.
RUC
80148464-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254019
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.996.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461547
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y accesorios musicales para la carrera de Música de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura