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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015822
Nro. de Timbrado
16773861
Monto de la Factura
₲ 1.707.000
Nro. de Orden de Pago
1851
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.592.413
IVA
₲ 155.182

Retención DNCP
₲ 5.959
Retención IVA
₲ 46.555
Retención Renta
₲ 62.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254187
Monto Contrato
₲ 9.285.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.070.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.605

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461938
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos, herramientas y equipos para los laboratorios de DLA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica