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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006786
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 393.760
Nro. de Orden de Pago
1465
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.327
IVA
₲ 35.796

Retención DNCP
₲ 1.375
Retención IVA
₲ 10.739
Retención Renta
₲ 14.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254188
Monto Contrato
₲ 21.403.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.403.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.966.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461938
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos, herramientas y equipos para los laboratorios de DLA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica