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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001568
Nro. de Timbrado
18526038
Monto de la Factura
₲ 21.058.000
Nro. de Orden de Pago
3080
Fecha de Orden de Pago
17-03-2026
Fecha Emisión Cheque
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.644.434
IVA
₲ 1.914.365

Retención DNCP
₲ 73.512
Retención IVA
₲ 574.309
Retención Renta
₲ 765.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251575
Monto Contrato
₲ 254.903.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.634.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.494.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria