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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001499
Nro. de Timbrado
18074984
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
3675
Fecha de Orden de Pago
08-10-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.209.280
IVA
₲ 800.000

Retención DNCP
₲ 30.720
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251575
Monto Contrato
₲ 254.903.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.550.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria