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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009342
Nro. de Timbrado
18186905
Monto de la Factura
₲ 2.303.000
Nro. de Orden de Pago
3681
Fecha de Orden de Pago
08-10-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.247.471
IVA
₲ 209.364

Retención DNCP
₲ 8.374
Retención IVA
₲ 47.155
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252567
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.867.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463678
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria