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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009433
Nro. de Timbrado
18186905
Monto de la Factura
₲ 1.590.000
Nro. de Orden de Pago
12117
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.782
Retención IVA
₲ 43.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252567
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.192.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463678
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria
