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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009429
Nro. de Timbrado
18186905
Monto de la Factura
₲ 7.356.000
Nro. de Orden de Pago
3814
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.862.211
IVA
₲ 668.727

Retención DNCP
₲ 25.680
Retención IVA
₲ 200.618
Retención Renta
₲ 267.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252567
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.679.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463678
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria