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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009149
Nro. de Timbrado
17656601
Monto de la Factura
₲ 237.000
Nro. de Orden de Pago
3417
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.138
IVA
₲ 21.545
Retención DNCP
₲ 862
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252567
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.251.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463678
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria