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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000642
Nro. de Timbrado
1789661
Monto de la Factura
₲ 9.401.250
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.770.169
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.819
Retención IVA
₲ 256.398
Retención Renta
₲ 341.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258909
Monto Contrato
₲ 32.401.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.857.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.226.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474951
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Iluminacion para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura
