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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009173
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            18061644
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.448.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3630
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-09-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-09-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-09-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.746.655
        
                                    IVA
                            
            ₲ 949.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 36.473
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 284.945
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 379.927
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Chul Choi Chung
        
                                    RUC
                            
            4828148-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-28001-25-253207
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 80.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.895.417
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.425.637
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            462313
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - TOYOTA HIACE - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ingenieria
        