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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022568
Nro. de Timbrado
17859850
Monto de la Factura
₲ 80.172.000
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.790.273
IVA
₲ 7.288.364

Retención DNCP
₲ 279.873
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254475
Monto Contrato
₲ 80.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.070.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.790.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465207
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción