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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006956
Nro. de Timbrado
17513179
Monto de la Factura
₲ 98.776.860
Nro. de Orden de Pago
1656
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.146.239
IVA
Retención DNCP
₲ 344.821
Retención IVA
₲ 2.693.914
Retención Renta
₲ 3.591.886
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255776
Monto Contrato
₲ 98.776.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.776.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.146.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PANTALLA INTERACTIVA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas
