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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002012
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 1.314.900
Nro. de Orden de Pago
3253
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.274.258
IVA
₲ 119.536

Retención DNCP
₲ 4.781
Retención IVA
₲ 35.861
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251576
Monto Contrato
₲ 5.427.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.287.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.185.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria