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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000197
Nro. de Timbrado
18543956
Monto de la Factura
₲ 14.455.250
Nro. de Orden de Pago
3234
Fecha de Orden de Pago
08-05-2026
Fecha Emisión Cheque
08-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.484.909
IVA
₲ 1.314.114

Retención DNCP
₲ 50.462
Retención IVA
₲ 394.234
Retención Renta
₲ 525.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257856
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.950.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.632.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria