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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027707
Nro. de Timbrado
16263932
Monto de la Factura
₲ 30.180.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.154.098
IVA
₲ 2.743.636

Retención DNCP
₲ 105.356
Retención IVA
₲ 823.091
Retención Renta
₲ 1.097.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256806
Monto Contrato
₲ 60.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.154.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
466362
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro para los funcionarios de la DGICT - Plurianual 2025-2026
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado