- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008940
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 22.774.807
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
25-03-2026
Fecha Emisión Cheque
25-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.245.996
IVA
₲ 621.131
Retención DNCP
₲ 79.505
Retención IVA
₲ 621.131
Retención Renta
₲ 828.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250358
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.823.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.806.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459822
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
