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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003310
Nro. de Timbrado
18078419
Monto de la Factura
₲ 19.975.250
Nro. de Orden de Pago
11218
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.634.365
IVA
₲ 1.815.932

Retención DNCP
₲ 69.732
Retención IVA
₲ 544.780
Retención Renta
₲ 726.373
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-25-258879
Monto Contrato
₲ 19.975.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.975.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.634.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
474862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala