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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007248
Nro. de Timbrado
18311785
Monto de la Factura
₲ 787.720
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.970
IVA
₲ 71.611

Retención DNCP
₲ 2.750
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-261429
Monto Contrato
₲ 9.291.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.291.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.778.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462384
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia