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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000016
Nro. de Timbrado
18072967
Monto de la Factura
₲ 19.118.650
Nro. de Orden de Pago
7467
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.835.267
IVA
₲ 1.738.059

Retención DNCP
₲ 66.741
Retención IVA
₲ 521.418
Retención Renta
₲ 695.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253266
Monto Contrato
₲ 537.845.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.323.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.700.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461012
Nombre de la Licitación
01- Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas