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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001189
Nro. de Timbrado
17826337
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.581.818
IVA
₲ 12.272.273

Retención DNCP
₲ 509.091
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 5.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30242-25-253876
Monto Contrato
₲ 383.277.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.581.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
468393
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ENTRE LAS CALLES 1RA JUNTA MUNICIPAL Y RUTA PY21 SOBRE SENO KAIFFER
Convocante
Municipalidad de Nueva Toledo
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Nueva Toledo