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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007630
Nro. de Timbrado
17284589
Monto de la Factura
₲ 21.183.800
Nro. de Orden de Pago
62870
Fecha de Orden de Pago
31-12-2025
Fecha Emisión Cheque
31-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.715.200
IVA
₲ 8.883.200

Retención DNCP
₲ 341.115
Retención IVA
₲ 2.664.960
Retención Renta
₲ 3.553.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-25-254814
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.385.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.866.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
471113
Nombre de la Licitación
Servicio de Disposición Final de Residuos
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare