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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023183
Nro. de Timbrado
17926734
Monto de la Factura
₲ 23.414.700
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.660.174
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 62.344
Retención IVA
₲ 487.064
Retención Renta
₲ 649.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SONIA GRICELDA CACERES MONZON
RUC
3963352-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-258727
Monto Contrato
₲ 36.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.259.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.697.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
474714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO DE TINTAS Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza