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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000610
Monto de la Factura
₲ 55.670.000
Nro. de Orden de Pago
2000031301
Fecha de Orden de Pago
06-03-2026
Fecha Emisión Cheque
06-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.933.024
IVA
₲ 5.060.909
Retención DNCP
₲ 194.339
Retención IVA
₲ 1.518.273
Retención Renta
₲ 2.024.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-25-252020
Monto Contrato
₲ 164.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.996.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451641
Nombre de la Licitación
LMCN 08/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS DE LA MARCA SAIKANG PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
