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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004540
Monto de la Factura
₲ 31.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000028402
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.758.640
IVA
₲ 2.900.000

Retención DNCP
₲ 111.360
Retención IVA
₲ 870.000
Retención Renta
₲ 1.160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-25-252020
Monto Contrato
₲ 164.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.207.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451641
Nombre de la Licitación
LMCN 08/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS DE LA MARCA SAIKANG PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips