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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000008
Nro. de Timbrado
18529667
Monto de la Factura
₲ 48.163.702
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
09-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.930.604
IVA
₲ 4.378.518

Retención DNCP
₲ 168.135
Retención IVA
₲ 1.313.556
Retención Renta
₲ 1.751.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-258463
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.547.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.804.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464458
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL BIDONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas