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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Nro. de Timbrado
18698727
Monto de la Factura
₲ 12.861.500
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
07-07-2026
Fecha Emisión Cheque
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.998.143
IVA
₲ 1.169.227
Retención DNCP
₲ 44.898
Retención IVA
₲ 350.768
Retención Renta
₲ 467.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-254856
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.912.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.774.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas
