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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002027
Nro. de Timbrado
18053295
Monto de la Factura
₲ 1.773.729
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.718.905
IVA
₲ 161.248
Retención DNCP
₲ 6.450
Retención IVA
₲ 48.374
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ
RUC
2088958-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-251031
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.991.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.575.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442316
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios