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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003200
Nro. de Timbrado
18078419
Monto de la Factura
₲ 6.999.500
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
07-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.529.643
IVA
₲ 636.318

Retención DNCP
₲ 24.435
Retención IVA
₲ 190.895
Retención Renta
₲ 254.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30168-25-252925
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.000.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.718.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461263
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 03-2025 “ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD”
Convocante
Municipalidad de Mbaracayú
Unidad de Contratación
Uoc Mbaracayu