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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000711
Nro. de Timbrado
18184264
Monto de la Factura
₲ 1.715.000
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.661.991
IVA
₲ 155.909

Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 46.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30168-25-253285
Monto Contrato
₲ 412.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.587.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.809.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461265
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 06 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS”
Convocante
Municipalidad de Mbaracayú
Unidad de Contratación
Uoc Mbaracayu