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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0004842
Monto de la Factura
₲ 2.899.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.704.398
IVA

Retención DNCP
₲ 10.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VISIÓN+DESARROLLO S.R.L.
RUC
80083840-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255566
Monto Contrato
₲ 2.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.613.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.408.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas