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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001107
Nro. de Timbrado
16099663
Monto de la Factura
₲ 26.306.240
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.152.974
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.016
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.052.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMBU BAR COMPANY S.R.L.
RUC
80048992-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30186-24-249473
Monto Contrato
₲ 382.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.900.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.381.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453732
Nombre de la Licitación
COMPRA DE GASOIL TIPO I - TIPO III- PLURIANUAL 2024 - 2025.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta
